Logo

Transparencia Activa
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
ASEG-04 Aseguramiento Financiero Contable
Auditoria Interna
Ejecucion permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones Financiero- Contable.
03/12/2018
26/12/2018
01/01/2018
31/08/2018
Sin respuesta/No procede
26/12/2018
ASEG-21 Transferencia de Fondos a DIRECON
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
03/12/2018
17/12/2018
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
17/12/2018
ASEG-20 Transferencia de Fondos a CORFO-FOMPRO
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
03/12/2018
17/12/2018
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
17/12/2018
ASEG-03 Aseguramiento Control Interno
Auditoria Interna
Aseguramiento integral del Sistema de Control Interno institucional basado en el Marco Integrado de COSO I
23/10/2018
03/12/2018
01/01/2018
30/11/2018
Sin respuesta/No procede
03/12/2018
ASEG-18 Transferencia de Fondos a AGROSEGUROS
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
12/10/2018
30/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
30/11/2018
ASEG-22 Transferencia de Fondos a INIA
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
08/11/2018
30/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
30/11/2018
ASEG-07 Tecnologias de la Información y Comunicaciones
Auditoria Interna
Verificar los controles y el cumplimiento de la normativa, respecto de lo instruido por la presidencia en el Gab Pres. 001 del 27/04/2017, sobre seguridad de la información, asi como lo establecido en la politica interna en la materia de la Subsecretaria de Agricultura.
12/10/2018
28/11/2018
01/10/2018
11/10/2018
28/11/2018
ASEG-19 Transferencia de Fondos a INFOR
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
17/10/2018
27/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
27/11/2018
ASEG-16 Transferencia de Fondos a CIREN
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
27/09/2018
27/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
27/11/2018
ASEG-12 Transferencia de Fondos a FIA
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
17/10/2018
22/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
22/11/2018
ASEG-17 Transferencia de Fondos a FUCOA
Auditoria Interna
Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2017
11/10/2018
05/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
05/11/2018
ASEG-06 Implementación Agenda 2030 ODS.
Auditoria Interna
Verificar la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, de la Agenda 2030 de la ONU.
20/07/2018
11/10/2018
20/07/2018
11/10/2018
11/10/2018
Cronograma 2018 actualizado
Cronograma 2018
Cronograma 2018 actualizado
01/08/2018
31/08/2018
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
31/08/2018
ASEG-13 Seremi Antofagasta
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
24/07/2018
30/08/2018
01/01/2018
31/05/2018
30/08/2018
ASEG-14 Seremi Tarapacá
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
13/07/2018
13/08/2018
01/01/2018
31/05/2018
13/08/2018
ASEG-11 Seremi Region Maule
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
23/05/2018
25/06/2018
01/01/2018
31/03/2018
25/06/2018
ASEG-08 Seremi Magallanes
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
07/05/2018
20/06/2018
01/01/2018
31/03/2018
20/06/2018
ASEG-09 Seremi Aysen
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
11/04/2018
20/06/2018
01/01/2018
31/03/2018
20/06/2018
ASEG-15 Seremi Region Metropolitana
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
04/06/2018
14/06/2018
01/01/2018
31/03/2018
14/06/2018
ASEG-10 Seremi Bio Bio
Auditoria Interna
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional.
07/05/2018
05/06/2018
01/01/2018
31/03/2018
05/06/2018
ASEG-05 Declaracion de Intereses y Patrimonio
Auditoria Interna
Verificar el cumplimiento de la ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Publica. Declaracion de Intereses y Patromonio.
10/04/2018
26/04/2018
10/04/2018
26/04/2018
26/04/2018
Cronograma 2018
N.A.
Cronograma 2018
01/01/2018
31/12/2018
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
01/01/2018