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Durante el año 2024 no se han efectuado Auditorias al Municipio.

Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2021
Octubre
Extracción y procesamiento de Áridos
I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, Unidad de Auditoría 3
Verificar las acciones y medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de la normativa apliable a la extracción de áridos desde causes de ríos y/o pozos lastreros ubicados en Bienes Nacionales de Uso Público, fiscales, municipales o particulares dentro de su territorio comunal, por la Municipalidad de Buin, en el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y 31 de diciembre de 2020.
03/04/2020
07/10/2021
01/07/2018
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
29/11/2021
2021
Septiembre
Informe Final N° 526, de 2021, sobre Inspección a las Obras del Contrato denominado "Reposición Cuartel 2da. Compañía de Bomberos de la comuna de Buin", a cargo de la Municipalidad de Buin
I. Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, Unidad de Inspección de Obras
Constatar que la Municipalidad de Buin haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Reposición Cuartel 2da. Compañía de Bomberos de la comuna de Buin", respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y en lo concerniente a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos en relación con la ejecución de las obras-, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
23/06/2021
27/07/2021
17/01/2020
11/08/2021
Sin respuesta/No procede
16/09/2021
2020
Enero
Informe Final en Investigación Especial N° 89/2019, sobre eventuales irregularidad en la Municipalidad de Buin
I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, Unidad de Auditoría 3
Atender presentaciones que solicitan investigar eventuales irregulariades relacionadas con el Servicio de Recolección de Basura; no pago de Servicios Electricos; relaciones de parentesco de funcionarios con autoridades del municipio; personal que no cumple con el desempeño de sus funciones; uso de recursos en campañas politicas: pagos improcedentes Alcalde por PMG; horas extraordinarias a servidora municipal; existencia de desembolsos en actividades que difieren de lo que es la naturaleza de la gestión municipal; realización de actividades de índole municipal en empresas privadas; abultamiento de los ingresos en el presupuesto municipal; falta de aplicación de la ordenanza de derechos municipales; gastos excesivos en plantas y flores; contratación a honorarios del Director DIMAO, utilización y rendición de caja chica.
02/11/2018
30/04/2019
02/01/2017
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
11/02/2020
2018
Noviembre
Informe Final N° 568/2018, Auditoría al Macroproceso de Concesiones
I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
La fiscalización tuvo por objeto revisar el Contrato de Concesión suscrito con la Empresa Genco S.A. por el servicio de recolección de residuos domiciliarios y otros, barrido y limpieza de calles y aseo de ferias libres, los tratos directos adjudicados para el retiro de emergencia con motivo del cierre temporal del relleno sanitario Santa Marta, asi como sus desembolsoso asociados, durante el 1° de Enero de 2016 al 30 de Abril de 2018. Examinar pagos efectuados por el municipio relacionado por multas aplicadas por la autoridad sanitaria por el vertedero ilegal, y por las condiciones de higiene y seguridad laboral existente en el aparcadero municipal.
01/01/2016
30/04/2018
01/01/2016
30/04/2018
Sin respuesta/No procede
30/11/2018
2018
Octubre
Informe Final N° 431/2018, sobre auditoría y exámen de cuenta Programas "Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor", y Fondo Subsidio ELEAM", administrados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor
II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
Auditoría y exámen de cuentas de los recursos asignados a los Programas Presupuestarios "Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor" que contempla a los establecimientos de Larga Estadía, ELEAM, públicos, condominios de Viviendas Tuteladas y stock de viviendas, privados, administrados tanto por el SENAMA, como por instituciones públicas y particulares sin fines de lucro en la Región Metropolitana.
01/01/2017
31/12/2017
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
12/10/2018
2017
Enero
Estadio El Cacique de Buin
Contraloría General de la República
Informe Final de Investigación Especial N° 380, de 2017, sobre denuncia por eventuales irregularidades en trabajos realizados en el Recinto denominado "Estadio El Cacique de Buin", por parte de la Municipalidad de Buin
09/01/2017
11/07/2017
09/01/2017
11/07/2017
Sin respuesta/No procede
16/08/2017
2016
Enero
Junta Nacional de Jardines Infantiles
Contraloría General de la República
Auditoría al Programa para la Expansión y Mejoramiento de la Educación Inicial de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 3.380/OC-CH del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y con aportes del Gobierno de Chile, por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
27/04/2017
Sin respuesta/No procede
16/08/2017
2016
Enero
Macroproceso de Finanzas
Contraloría General de la República
La Auditoria tuvo por objeto comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, atingente al macroproceso de finanzas, verificando la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por el Órgano Contralor, y de la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 95 de la Ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la municipalidad, acorde con lo establecido en la Ley N° 18.695, el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, y el Decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
01/01/2016
30/12/2016
01/01/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
16/02/2017
2014
Enero
Informe especial 658/2016
Contraloría General de la República.
Velar el cumlimiento de las disposiciones legales y la jurisprudencia relativas al uso de los recursos municipales que dicen relación con el rubro de publicidad y difusión, especialmente en cuanto a la incorporación del nombre del Alcalde en los elementos publicitarios adquiridos por la Municipalidad de Buin, en el periodo comprendido entre el 01/01/2014 y el 30/05/2016.
01/01/2014
30/05/2016
01/01/2014
30/05/2016
Sin respuesta/No procede
14/10/2016
2014
Enero
Informe Final 653/2015 Sobre auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta 21.04.004 de la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a honorarios imputada a la cuenta presupuestaria 21.04.004, " Prestación de servicios en programas comunitarios que hayan sido pagadas y devengadas durante el periodo comprendido entre el 01/01/2014 al 31/12/2014.
01/01/2014
31/12/2014
01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
04/11/2015
2013
Julio
Informe Final 63/14 Municipalidad de Buin - auditoria al Macroproceso de recursos humanos - enero 2015.
Contraloría General de la República.
La fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias relativas a las materias específicas de remuneraciones del personal de planta y contrata, respecto de las pagadas en el mes de noviembre de 2013, incluyendo el pago de horas extraordinarias, pago de viáticos por comisiones en el territorio nacional.
01/07/2013
31/12/2013
01/07/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
13/01/2015
2011
Enero
Informe Final 22/2012. Sobre auditoría a obra ejecutada por la municipalidad de Buin con cargo al programa fondo de recuperación de ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativo.
Contraloría General de la República.
La auditoría tuvo por finalidad constatar el correcto desarrollo del programa verificando en la SUBDERE, su adecuada administración financiera mediante la realizción de examen de cuentas. Asimismo en los municipios que se detallan la revisión tuvo por objetivo examinar el macroproceso; inversión en infraestructura, verificando que los contratos de obras ejecutadas se hayan realizado según la normativa vigente.
01/01/2011
01/04/2012
01/01/2011
01/04/2012
Sin respuesta/No procede
23/09/2013
2011
Enero
Informe Final 21/2012. Sobre auditoría de ingresos y gastos, efectuada en la Corporación social de Buin.
Contraloría General de la República.
El objetivo del examen consistió en verificar, en los términos señalados en los artículos 25 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de esta Institución y 136 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, si dicha entidad aplicó en el período revisado, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011, los recursos percibidos en los fines públicos para los cuales fue creada
01/01/2011
31/12/2011
01/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
09/08/2012
2011
Enero
Informe Final 20/12. Sobre programa de auditoría y emergencias, efectuado en la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
El trabajo estuvo orientado, fundamentalmente, a verificar la labor preventiva desarrollada por los diferentes organismos que conforman el Sistema de Protección Civil, en este caso, en la respectiva instancia municipal, conforme lo establece el Plan Nacional de Protección Civil aprobado por el decreto N° 156, de 2002, del Ministerio del Interior, actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, modificado por decreto N° 38, de 2011, de ese mismo Ministerio, que define la constitución de los Comités de Operaciones de Emergencia.
01/01/2011
28/02/2012
01/01/2011
28/02/2012
Sin respuesta/No procede
29/06/2012
2010
Noviembre
Informe Final 34/2011.Sobre auditoría a obras ejecutadas por la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
"La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos, comprobar la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, verificar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, verificar el accionar de la inspección técnica en los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales y costos, así como la concordancia entre los pagos efectuados y los avances físicos.
01/11/2010
01/04/2011
01/11/2010
04/11/2011
Sin respuesta/No procede
04/11/2011
2010
Enero
Informe Final 5/2011: Sobre auditoría de transacciones en la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias.
01/01/2010
31/12/2010
01/01/2010
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
25/07/2011
2009
Marzo
Informe Final 04/2010:Auditoría al macroproceso de generación de recursos efectuada en la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, respecto del macroproceso generación de recursos ejecutado por la entidad edilicia, verificando la correcta percepción y recaudación de los ingresos y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de la Institución, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el decreto ley N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales.
01/03/2009
31/12/2009
01/03/2009
31/12/2009
Sin respuesta/No procede
02/08/2010
2008
Julio
Informe Final 294/2009: Auditoría al macroproceso de concesiones, efectuada en la Municipalidad de Buin.
Contraloría General de la República.
El trabajo tuvo por objeto comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable y la autenticidad de la documentación de respaldo, acorde lo establecido en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de Contraloría General, y la resolución N° 759, de esta Entidad Superior de Control.
01/07/2008
31/05/2009
01/07/2008
31/05/2009
Sin respuesta/No procede
28/01/2010
2008
Enero
Informe Final 243/2009: Auditoría de transacciones en la Corporación de Desarrollo Social de Buin.
Contraloría General de la República.
La auditoría tuvo por finalidad verificar si dicha entidad aplicó los recursos percibidos en los fines públicos para los cuales fue creada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 de la ley N° 10.336, Orgánica Constitucional de esa Institución, y 134 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
01/01/2008
31/12/2008
01/01/2008
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
25/11/2009