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Transparencia Activa

Este organismo no cuenta con auditorías al ejercicio presupuestario efectuadas desde la aplicación de la Ley.

Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2021
Diciembre
INFORME FINAL N°709, DE 2021, SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTABLE Y REGLAMENTARIA QUE REGULA EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO EN LA MUNICIPALIDAD DE CATEMU.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA CONTABLE Y REGLAMENTARIA QUE REGULA EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO EN LA MUNICIPALIDAD DE CATEMU
02/08/2021
13/12/2021
01/01/2020
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
27/09/2023
INFORME DE AUDITORIA DEPARTAMENTO DE CONTROL 2020
Departamento de Control
Ejecutar una auditoria en materia de otorgamiento de patentes comerciales,industriales, profesionales y alcoholes - CIPA- , a fin de verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentran debidamente documentadas y si sus cálculos son exactos
01/05/2021
31/05/2021
01/01/2020
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
31/05/2021
AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO ÁREAS CENTRAL, EDUCACIÓN Y SALUD, por los años terminados al 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
Fortunato y Asociados, auditores consultores
-Diagnosticar, evaluar y fiscalizar el estado de situación financiera de cada área -Emitir una opinión respecto a la razonabilidad y legalidad del contenido y presentación de los informes presupuestarios, contables y financieros. -Evaluar el cumplimiento de las normas y disposiciones legales respecto al manejo presupuestario, contable y financiero en el período a investigar -Evaluar balance de ejecución presupuestario de ingresos y gastos -Evaluación respecto de los ingresos y gastos la suficiencia de control en cada proceso -Evaluar estado de flujo efectivo -Revisión y análisis de cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias. -Revisión y estado de rendición de cuentas de fondos públicos recibidos de terceros
10/06/2019
06/04/2020
06/12/2012
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
27/05/2020
Sobre auditoría al saldo de la cuenta disponible en moneda nacional
Contraloría General de la República
auditoría al saldo de la cuenta disponibilidad en moneda nacional de la Municipalidad de Catemu, al 31 de diciembre de 2015, verificando que la razonabilidad, exactitud y el registro en los Estados Financieros
11/01/2016
26/02/2016
01/07/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
20/04/2016
informe final de la revisión y evaluación independiente de la situación patrimonial y estado de resultados del sector educación municipal de la Ilustre Municipalidad de Catemu y en particular de los establecimientos educacionales que administra
RSM |The Power of Being Understood
estado de situación financiero y económico del área de educación y de sus establecimientos educacionales por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
14/10/2015
30/10/2015
01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
30/10/2015
Programa de Integración Escolar del Departamento de Administración de Educación Municipal
Contraloría General de la República
auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Catemu, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar, PIE
01/02/2014
31/03/2014
01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
23/06/2014