Logo

Transparencia Activa
Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2022
Octubre
Informe N° 309/22 Auditoría a los ingresos percibidos y gastos efectuados por la Unidad de Agua Potable de la Municipalidad de Nogales
Contraloría General de la República
Realizar auditoria a los ingresos y a los gastos efectuados en la Municipalidad de Nogales en el año 2021, por los servicios de agua potable y alcantarillado
01/03/2022
22/06/2022
01/01/2021
31/12/2021
Sin respuesta/No procede
14/09/2022
2022
Abril
Informe N° 958/2021 Cumplimiento y pago de horas extraordinarias en la Municipalidad de Nogales
Contraloría General de la República
Efectuar una auditoría y examen de cuenta al cumplimiento y pago de la jornada extraordinaria en la Municipalidad de Nogales, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021.
01/03/2020
07/04/2022
01/03/2020
08/10/2021
Sin respuesta/No procede
07/04/2022
2021
Abril
Informe Final Municipalidad de Nogales, número de informe: 90/2021, 12 de abril del 2021
Contraloría regional Valparaíso
Verificar el cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de Nogales, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, efectuar un examen de cuentas a los gastos efectuados mediante ítems del subtítulo 22, sobre adquisiciones de bienes y/o servicios, y de la cuenta 21.04.004, relativa a programas comunitarios, todo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
14/01/2020
04/03/2021
01/01/2017
31/12/2019
Sin respuesta/No procede
12/04/2021
2019
Diciembre
Informe Final Nº860 2019 Departamento de Salud. Municipalidad de Nogales
Contraloría regional Valparaíso
Examen de cuentas al departamento de salud municipal, con el objeto de comprobar que las remuneraciones pagadas al personal de planta, entre 01/01/18 y 31/12/18, asi como tambien la tramitación y recuperación de subsidios por incapacidad laboral de sus funcionarios en dicho periodo, se hayan ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias; se encuentran debidamente documentadas; sus calculos sean exactos; y que esten adecuadamente registradas y acreditadas.
01/08/2019
25/11/2019
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
12/12/2019
2018
Julio
Informe Final de Observaciones N°66, del 2018, sobre Auditoría a los Ingresos, Gastos, Fondos de Terceros y Aportes al fondo común municipal ejecutados por la Municipalidad de Nogales
Contraloría Regional Valparaíso
Auditoría y examen de las cuentas de ingreso y gastos de la Municipalidad de Nogales, asociados a diferentes subtítulos, a los fondos en administración y a los aportes al Fondo Común Municipal, con el objeto de verificar: su legalidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que las sustenta, asegurando el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. Lo anterior, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017
08/01/2018
30/03/2018
01/01/2017
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
13/07/2018
2018
Febrero
Informe Final Investigación Especial Nº397, de 2017, Departamento de Salud Municipal de Nogales
Contraloría Regional Valparaíso
Supuesta irregularidad en un pago realizado a la Constructora San Lucas Ltda. Y extravío de 29 decretos de pago. Asimismo, acusa faltas al principio de probidad administrativa e incumplimiento de deberes funcionarios por parte del Asesor Jurídico de la Municipalidad de Nogales.
01/06/2017
22/08/2017
02/12/2016
02/12/2016
Sin respuesta/No procede
20/02/2018
2016
Diciembre
Departamento de Salud Municipalildad de Nogales
Contraloría Regional Valparaíso
Auditorias y Exámen de Cuentas al Pago de las Remuneraciones en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Nogales y al cumplimiento de las jornadas extraordinarias realizadas por sus funcionarios, por el periodo comprendido entre el 01 Enero y el 31 de Diciembre de 2014.
07/04/2015
29/12/2015
01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
29/12/2015
2016
Abril
Informe Final 8 de 2010, sobre auditoria Técnica a Obras Ejecutadas ppor la Municipalidad de Nogales
Contraloría General de la República
Verificar el cumplimiento de las Bases Generales y Especiales, especificaciones Técnicas, Planos de los Proyectos y demás antecedentes, además de la normativa aplicable a los contratos seleccionados
25/01/2010
16/06/2010
25/01/2010
16/06/2010
Sin respuesta/No procede
10/04/2015
2016
Septiembre
Informe Final 25 - 13 Municipalidad de Nogales sobre examen de cuentas Agosto 2013
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar un examen de cuentas a los desembolsos del periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2011 y el 31 de Diciembre de 2012. La finalidad de la revision fue determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritmeticas y de contabilidad. Todo lo anterior, en corcondancia con la Ley de Organización y atribuciones de la Contraloria General de la República
14/03/2013
30/08/2013
14/03/2013
30/08/2013
Sin respuesta/No procede
12/09/2014
2016
Agosto
Informe Final 19 - 14 Departamento de Administración de Educación Municipal de Nogales Programa Integración Escolar Agosto 2014
Contraloría General de la República
La presente fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el periódo comprendido entre 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Nogales, en el marco la Ley N°20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de Lay 2, de 1998, y el Decreto N°170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el PIE. La finalidad de la revision fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documebntadas, sus calculos son exactos y si están adecuadamente registradas.
24/04/2014
13/08/2014
24/04/2014
30/08/2014
Sin respuesta/No procede
13/08/2014