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Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2021
Junio
Informe final n° 105/2021 de la Municipalidad de Río Ibáñez sobre la contratación de personas jurídicas y/o naturales para la realización de estudios y consultorías de diseño, con cargo a la cuenta presupuestaria 215.31.02.002, consultorías, efectuada por la Municipalidad de Río Ibáñez
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
Efectuar una auditoría a la contratación de personas jurídicas y/o naturales para la realización de estudios y consultorías de diseño, con cargo a la cuenta presupuestaria 215.31.02.002, consultorías, en la Municipalidad de Río Ibáñez, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2020. La revisión tuvo como propósito verificar si dichas contrataciones y las erogaciones asociadas a las mismas, se ajustaron a las disposiciones normativas vigentes en lo referente, entre otros aspectos, al principio de legalidad del gasto, a la acreditación, contabilización de estas, resguardando los principios de eficiencia, eficacia y economicidad. Por otra parte, evaluar las medidas de control adoptadas por la entidad para el cumplimiento de los convenios suscritos al efecto, y constatar la entrega de los productos asociadas a las contrataciones en comento, de modo de verificar que se haya dado cumplimiento al objetivo de cada uno de ellos.
01/01/2018
04/06/2021
01/01/2018
30/06/2020
23/06/2021
2018
Enero
INFORME FINAL N° 802 - 18 MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y CONTROL DE ACTIVOS ENERO - 2019
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria, atingente al proceso presupuestario 2017, al control de activos administrados por la Municipalidad de Río lbáñez y de las operaciones registradas en las cuentas de administración y aplicación de fondos durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, verificando la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por este Órgano de Control, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la aludida ley No. 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario, acorde a lo establecido en la citada ley No 18.695, el decreto ley No 1.263, de 1975, y el decreto No 854, de 2004, mencionado anteriormente.
01/01/2017
31/12/2017
01/01/2017
30/10/2018
Sin respuesta/No procede
18/01/2019
2015
Agosto
AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21-04-004-
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
Contrataciones a honorarios imputadas a la asignacion "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios"
06/05/2015
17/08/2015
01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
18/08/2015
INFORME FINAL Nº5 DEL 2014 AUDITORIA Al PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBAÑEZ
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA A LOS INGRESOS GASTOS Y RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.
19/01/2014
25/06/2014
01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
26/06/2014
2014
Junio
AUDITORIA Al PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBAÑEZ - 2014
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
AUDITORIA A LOS INGRESOS GASTOS Y RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR AÑO 2013
19/01/2014
25/06/2014
01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
26/06/2014
2013
Noviembre
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ - 2013
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
AUDITORIA A LOS INGRESOS GASTOS Y RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN , EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR AÑO 2012
23/07/2013
20/11/2013
01/01/2012
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
21/11/2013
2012
Septiembre
AUDITORIA SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIAS Y GASTOS EJECUTADOS EN AÑO ELECTORAL EFECTUADO EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ 2012.
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
Examen de cuentas de las transferencias y los gastos ejecutados en los subtítulos 21, "Gastos en personal", 22, "Bienes y Servicios de Consumo, y 24, "Transferencias Corrientes", además de la revisión de uso y control de los vehículos y otros bienes municipales.
13/07/2012
21/09/2012
01/01/2012
01/07/2012
Sin respuesta/No procede
22/09/2012
2012
Agosto
AUDITORIA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ -2012.
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
inversión en infraestructura y examen de cuentas en la Municipalidad de Río Ibáñez, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de enero de 2012.
27/05/2012
30/08/2012
01/01/2011
31/01/2012
Sin respuesta/No procede
31/08/2012
2011
Diciembre
AUDITORIA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURAMUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ - DICIEMBRE 2011
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Constatar que las obras ejecutadas por la Municipalidad como unidad técnica, se paguen de acuerdo a su avance físico real, entre otros aspectos técnicos y administrativos.
17/08/2011
21/12/2011
01/01/2010
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
22/12/2011
2010
Agosto
AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE RÍO IBÁÑEZ, REGIÓN DE AYSÉN - 2010
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO UNIDAD DE AUDITORIAS E INSPECCIONES
EvaluaciOn de control interno de los procesos generales de la municipalidad, para determinar el grado de confiabilidad de dichos procesos. Examen de los ingresos y gastos de la gestiOn, verificando los aspectos de legalidad, autorizaciOn, imputaciOn, acreditaciOn y documentaci6n original.
05/05/2010
16/08/2010
01/01/2009
31/12/2009
Sin respuesta/No procede
17/08/2010